广州税务筹划怎么做?近年来税务筹划最常用的方案就是总部经济优惠政策,也就是大家常听说的税收洼地、税收优惠园区,总部经济是一种较新颖的招商模式,一些地方为了发展当地经济,增加地方GDP收入,地方政府会出台一些优质的税收优惠政策,企业把公司注册在当地,经营业务产生的税收可以享受财政扶持,这样地方政府增加了财政收入,企业减轻了税负,达到双赢的效果。
税收筹划包括哪些方面
1.选择税务筹划空间大的税种要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点;选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点,税负弹性越大,税务筹划的潜力也越大。
2.符合税收优惠政策一般在税种设计时,都设有税收优惠条款,企业如果充分利用税收优惠条款,就可享受节税效益。比如在小编平台对接的江苏园区,企业不用实体入驻和实地办公,也不需改变企业现有的经营模式,和经营地址。只需将新公司,分公司,或子公司注册在当地开发区,就可以享受当地的高额税收返还奖励,和核定征收政策具体的政策为:
- 增值税:财政扶持:70%-85%。(地方留存)
- 企业所得税:财政扶持:70%-85%(地方留存)
财政扶持按月兑现,企业当月纳税,财政扶持次月奖励扶到账4,总部经济注册式招商,不用实地入驻当地,只需注册在当地,就可申请当地的财政扶持政策5,全国各地的企业都可以申请享受
税务优惠地区
1、有限公司享受企业所得税优惠在税收优惠园区成立有限公司,企业缴纳税金后,可根据纳税总额相应比例得到税收优惠,达到节税的效果。
江苏园区:增值税可以享受全额的25%-35%的优惠奖励,企业所得税可以享受全额的15%-25%的优惠奖励。
重庆园区:增值税可以享受地方留存的30%-50%的扶持奖励,企业所得税同样可以享受地方留存的30%-50%的扶持奖励。
河南园区:增值税可以享受地方留存的30%-50%的扶持奖励,企业所得税同样可以享受地方留存的30%-50%的扶持奖励。
2、个人独资企业核定缺进项票、利润虚高的企业、网红律师高管等高收入群体,可以在园区设立个人独资企业,异地经营产生收入后,享受免征企业所得税,个人所得税从20%降至0.5%-2.1%,以业务合同、资金、发票三流合一为基础,合规享受税收政策。
贵州园区:个人生产经营所得税(服务业按照税率0.5%,商贸业按照税率0.8%,建筑业按照税率1%核定)、增值税3%、附加税0.36%(附加税减半征收为0.18%)。
重庆园区:个人生产经营所得税按照税率1.5%进行核定、增值税税率3%、附加税税率0.36%(附加税减半征收为0.18%),综合税负4.68%。
河南园区:增值税1%,附加税0.06%,企业按照自己所属行业的应税所得率计算个人生产经营所得税。
广州作为经济大都市,很多企业再次扎根,但是随着经济的发展,企业也越来越多,企业之间的竞争力也越来越大,这时候提高公司的核心竞争力就很重要了。企业资金的流动就很重要了。在广州,很多企业都存在税负重的问题,税收的支出占据了企业很大一部分资金资源。此时,很多企业都在寻找能够减轻企业税负的方法。公司的税收压力很大,那么就需要提前做好税务筹划,税务筹划能够让公司在合法合规的基础上将资金最大化利用,运用不同的筹划手段,合规减少企业的税收,同时避免企业有涉税风险,为企业的长期发展埋下良好的税收环境。
广州公司税务筹划注意事项:
第一、分析纳税的要求。税收由国家相关法律规定,有一定的纳税要求。针对不同的企业,国家对企业的纳税要求不同,所以公司在做税务筹划时,必须分析国家相关税收要求。
第二、结合公司具体的情况。税务筹划最好是在业务发展初期就确定,结合公司的运营情况和未来的发展规划,具体的进行税务筹划,同时要分析公司现在内部的问题,以及后期可以优化的地方,再结合相应税务筹划,才能够达到最大的节税效果。
第三、结合税务筹划,在实际操作过程中,一定要做到合法经营,经营的范围只能在法律规定的范围内经营,并且做好企业相关业务的登记工作,做好依法纳税的义务,合法合规的节税。
这里可以提一下税务筹划经常会运用到一些税收优惠政策,企业可以多了解一些税收优惠政策,通过税收优惠政策合法合规的节税。很多企业都在适用的园区招商税收优惠政策近几年对减轻企业税收压力有很好的效果,其政策主要内容有:
有限公司的产业扶持奖励:增值税、企业所得税:享受地方财政保留的70%-90%的税收扶持奖励,该奖励按月兑现,企业当月纳税,次月到账;
个人独资企业核定征收:个人独资企业核定征收,分为定额核定和定率核定,定额核定个税:0.6%,定率核定个税:0.5%-2.1%,增值税1%,附加税0.06%,综合税率不高于3.16%;
自然人代开:代开税率2.5%-3%,园区会提供完税证明,自然人仅需提供合同和自然人身份证明信息,1-3个工作日可以代开出来。广州税务筹划怎么做?的相关资讯我们今天就为大家介绍到这里,更多税务筹划相关资讯请继续关注白云财税。