出口退税后贷记的应交税费——应交的增值税(出口退(免)税)是为跟之前确认相关的应交税费——应交增值税(进项税额)进行互相抵销的,由于企业出口退税了,所以对于该出口产品曾进行确认的增值税进项税额无法再进行抵税,因此设置了此科目来进行抵消。简单的说,记入应交税费的贷方是为冲减其中的应交税费的借方金额,不是为了增加应交的税费。
关于增值税出口退税的处理,会计处理如下:
(1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理:
借:应收账款(或银行存款等)
贷:主营业务收入(或其他业务收入等)
(2)月末依照《免抵退税汇总申报表》当中的规定计算出的“免抵退税不予免征和抵扣税额”做如下会计处理:
借:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
(3)月末按照《免抵退税汇总申报表》当中的内容计算出的“应退税额”,之后做如下处理:
借:其他应收款——出口退税
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
(4)月末依据《免抵退税汇总申报表》当中计算出的“免抵税额”做以下事项处理:
借:应交税费——应交增值税(企业出口抵减内销的应纳税额)
贷:应交税费——应交增值税(企业出口退税)
(5)在收到企业出口退税的款项时,做以下会计处理:
借:银行存款
贷:其他应收款——出口退税
企业出口产依照规定进行退税的,按照应收的出口退税额金,借记“其他应收款”科目,贷记“应交税费——应交增值税(企业出口退税)”科目。
企业出口退税应如何做账务处理的内容已经完毕,企业出口退税,是对贸易进出口公司很重要的一个步骤,进出口贸易公司出口退税不仅能为产品在他国能取得价格上的平等竞争,也能为企业带来利润空间;要是对上述的内容或者其他的内容有什么疑惑的,欢迎进入白云财税官网“财税问答”进行提问或者直接咨询白云财税热线:,白云财税虔诚为您服务!
企业的出口退税程序
为大家普及一个关于退税率的问题:出口退税的时候,退税率是根据成交金额*退税率的。所谓退税,也就是退回多交给国家的增值税,所以实际可以退回的部分,也就是原材料部分的增值税,即可以抵扣的部分。
一、出口退税的官方理解
出口退税是出口货物退(免,ExportRebates)税的简称,它的基本含义是指对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税、消费税。出口货物退税制度,是一个国家税收的重要组成部分。出口退税主要是通过退还出口货物的国内已纳税款来平衡国内产品的税收负担,使本国产品以不含税成本进入国际市场,与国外产品在同等条件下进行竞争,从而增强竞争能力,扩大出口的创汇。
二、出口退税的官方程序
1. 有关证件的送验以及登记表的领取
企业在取得有关部门批准其经营出口产品业务的文件和工商行政管理部门核发的工商登记证明之后,应当于30日内办理出口企业退税登记;
2. 退税登记的申报和受理
企业拿到“出口企业退税登记表”后,即按登记表及有关要求填写,加盖企业公章和有关人员印章后,连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关,税务机关经审核无误后,即受理登记;
3. 填发出口退税登记证
税务机关接到企业的正式申请,经审核无误并按规定的程序批准后,核发给企业“出口退税登记”;
4. 出口退税登记的变更或注销
当企业经营状况发生变化或某些退税政策发生变动时,应根据实际需要变更或注销退税登记。
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企业地址变更后税务登记如何处理?
根据相关规定,纳税人税务登记内容发生变化的,自工商行政管理机关或是其他机关办理变更登记之日开始的30之日(非指工作日)之内持相关证件向原主管国税机关申报办理变更税务登记。纳税人的银行资料发生变化的,应该自变化之日开始15日(并非工作日)之内到原主管国税机关变更银行信息手续办理。
一、公司地址变更办理,先到工商机关窗口办理变更登记,之后到税务办理变更手续;不需要验资报告。
二、工商局办理营业执照变更,提交的资料:
1、《公司变更登记申请书》;
2、新住所使用证明(产权证或是房屋出租许可证的复印件资料;租赁住所的同时提交租赁协议复印件) ;
3、股东会决议及章程修正案或是董事签字;
(1)决议事项;
(2)修改章程相关条款;
(3)股东盖章、签字(自然人) ;
4、公司申请登记委托书;
5、加盖公司印章的营业执照副本复印件。
三、办理税务变更,提交的资料 :
1、加载统一社会信用代码营业执照,及工商变更登记复印件;
2、纳税人变更登记内容的决议与相关证明文件;
3、主管税务机关需要的其他资料。
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