今日导读:为什么企业需要财税顾问服务?从大部分的公司来看,除非公司实力十分充足的情况,还有比较完整的财务团队。其中大部分的中小企业,财务人员更可能仅仅为一人,当然对于公司的财务工
从大部分的公司来看,除非公司实力十分充足的情况,还有比较完整的财务团队。其中大部分的中小企业,财务人员更可能仅仅为一人,当然对于公司的财务工作来说是够用的,那么企业还需要第三方的财税顾问服务吗?其实是相当有必要的,为什么企业还需要第三方的财税顾问服务,一起来了解一下。
一、财税政策变化更新快
在我国的市场机制,以及财政收入的要求下,我国的近年来财政政策变化相当的快,以适应新的形式。就2019年来说,国家就颁布了上百个税收相关政策,如税务总局公告、税务总局单独发布函、多部委联合发布通知等。
而对于企业的财务人员来说,更多的时间主要是花费企业的日常核算以及企业常规的财税工作,往往在对于一些税收新知识没有及时的学习跟进,往往会因为一些过时的知识,导致出现一些错误。比如就今年来说,大额现金管理办法的试点实施,对于企业的经营是有相当大的影响的,企业在日常的工作中如果不注意对资金的使用,十分容易导致银行账户受到冻结,进而调查账户的问题。如果发生了这样的情况,即使是没有问题也是会影响到企业的经营的,是相当的麻烦。
二、企业财务的经验、精力有限
对于大部分的企业的财务人员来说,自身的财税经验并不充足,其次企业的日常的财务工作也会占据财务人员大部分的精力,也就导致公司的财务人员没有多余的时间去考虑一些对企业有益处的财务处理方法,还受制于自身的财务经验,不知道该从哪些方面下手。
而第三方的财税顾问则可以通过公司的财税数据的整理分析,为企业实现财务数据化,帮助企业管理层掌握公司的实际情况。同时根据企业的财税状况,针对性的设计企业税务筹划方案,合理减轻企业税负压力。
三、排查企业风险
企业的财务管理,每一个细节都是需要缜密的去完成,然而难免会存在百密一疏的情况,但是又由于经验的缺少,相关人员往往对错误不能及时的发现和更正,最终给企业带来一定的损失。因此可以引入第三方的财税机构,借助专业的财税团队帮助企业进行内部的审计以及财务的复查,排除企业的财税风险,规范企业的财务工作。
四、财务数据混乱,管理,财务沟通困难
大部分的企业主都并非财务出身,也就导致了对企业的各项复杂的财务数据报表、统计表不能够有深入的理解和分析。因此需要财务人员的解读,而财务人员又往往基于自身经验的不足,总是把握不住重点,导致容易存在企业的财务的沟通障碍,传递的财务数据不完整,使得企业管理层对公司的财务实际状况理解不足,企业在发展方向上的规划出现误差。
而借助财税顾问,企业可以凭借财税顾问多年的经验和充足的财务知识,用更规范的财务数据帮助企业主了解企业财务信息,进而提供决策的依据。
五、财税顾问公司自身的优势
财税顾问公司都是有齐全的会计、税务团队的,在面向许多的新政策的时候,都会有专门的学习、探讨和研究,能够比较系统的学习财税知识并对企业的税收问题设以案例得以思考和实践,更加准确的把握相关的政策。在遇到企业的涉税疑难问题的时候,也是可以发挥团队的优势,进行深入的分析,探讨,找到更多,更优质的解决方案。
未来,公司的规模持续增长,新业务、新领域、新商业模式的层出不穷,如何准确反映企业业务情况?高效支撑业务成功?如何确保规模增长下的财报稳健?更加凸显了企业财务管理的重要性。
为什么企业要开展税务筹划?开展税务筹划应该注意些什么?
提到税务筹划,可能有许多朋友感到熟悉,相信也是有不少的朋友也是感到陌生。但是随着许多的企业开始展开税务筹划,并为之沉迷的时候,相信有许多的朋友估计比较纳闷为什么企业要开展税务筹划呢?因此也是对税务筹划有了兴趣,开始去了解,从而得知税务筹划可以帮助企业节税,因此自身也是有了开展税务筹划的想法,那么开展税务筹划又需要注意些什么呢?不过企业开展税务筹划也不只是单单有节税的作用,具体就和白云财税小编一起来了解一下。
一、为什么企业要开展税务筹划
1、降低企业税负
税务筹划比较显著的一个作用,激烈的行业竞争,加上高额的成本支出,导致企业的利润空间相当的狭窄,而严格的监控也就导致了企业只能合法合规的减少税务负担,因而通过税务筹划可以采用正规的方法,帮助企业合理的减轻税负,扩大自身的利润空间,进而获取更多的企业收益。
2、排除企业税收风险
通过对企业前期的财税资料的整理和分析,税务筹划也是可以帮助企业整理出现有的一些税务上的风险,帮助企业进行一 一的排查,然后根据不同的问题进行解决,确保企业的财税安全。
3、优化自身财税管理
通过税务筹划可以帮助企业设计比较科学的公司财务管理模式,从基础的记账报税,公司的业务流程安排等等,进行一系列的财税工作的优化,帮助公司取得简洁看可靠的财税管理。
4、提供财税数据支持
对于大部分的企业来说,自身财务提供的财务报表,往往是具有专业化的,而以公司财务人员的经验来说,又无法合理的解读相关的数据,也就导致了企业对公司的财务数据不敏感,于己的用处相对较低,通过税务筹划可以进行仔细的审核,再递交。
二、开展税务筹划应该注意些什么
1、合理利用政策
企业开展税务筹划,合法合理相当的重要,税务筹划的开展是在法规的限制下进行,而一旦越过了就不再是税务筹划,而是偷税、漏税这类的行为了。
2、事实的业务
开展税务筹划,切记真实业务发生才是可实行税务筹划,不符合业务真实的结束,都是偷税。
3、事前筹划
税务筹划是一种实现的安排,不是一个后期缴税的处理,既成的实施,税务筹划也是无用。
以上就是为什么企业需要开展税务筹划以及开展税务筹划需要注意些什么的所有内容了,对于现如今的企业来说,特别是服务业基本都是有利润虚高,支出成本无法抵扣等一系列的财税问题的,因此开展税务筹划是可以大大的帮助企业的财税升级,获得利益的最大化的。
为什么企业要做税审报告?对企业有什么好处吗?
一、什么是税审?
税审报告即《年度企业所得税汇算清缴鉴证报告》,是指通过税务师事务所对企业的年度企业所得税的汇算清缴进行审核,之后出具经过协会备案的鉴定报告。指企业的年度企业所得税汇算清缴由第三方事务所审核,出具经过协会备案的鉴证报告。每年1至5月期间企业均需要自愿进行这个鉴证。
简单来说,就是税务机关对于部分企业的年利润总额不是很相信,但是又查不过来,就增加了由第三方鉴定出具的税审报告,不做的公司就重点去抽查。
二、为什么要出具税审报告?
1、正确申报企业所得税
税务师在做税审时,会将企业不恰当的账务处理掉,能够准确的计算出企业全年应缴纳的所得税额,避免多缴和少缴的情况。
2、为企业节税
税务师在进行税审时,一般是会通篇审阅企业的全盘帐务,与企业沟通,针对有些费用,做多了可能会多交税,有时只需改动几个会计分录,企业就可以少交很多税,对不当会计处理,提请企业调整帐务,还能对企业的节税避税提出合理化的建议。
3、可弥补亏损,减少税款支出
企业所得税法规定,企业发生亏损时,可在连续五个年度内弥补亏损,企业要弥补亏损,通常税务局会要求企业提供税审报告。
4、可减少税务检查风险
税务检查分两种情况:①税务专业稽查;②管理科室案头检查
事务所做完税审报告会上传至税务局内网报备,税务局会在内网接收下载报告。
一般情况下,税务看到企业有出税审报告,通常就不会做检查;同样的管理科室的案头检查,有看到企业有事务所出具的税审报告,一般就不作实地检查。所以出具税审报告能减少企业被税务局检查的概率啦。
5、转嫁税收风险
如出具报告的企业被税务局稽查,如果是注册税务师原因而被补税罚款并加收滞纳金,则补税由企业承担,但罚款和滞纳金由事务所承担,或由企业交纳后向事务所索赔。
三、企业在什么情况最好去做税审报告?
1、企业当年亏损较大,考虑以后年度需要弥补亏损的。
2、长期微利的企业。
3、企业会计核算没有问题,但是增值税税负较低。
4、企业对帐务处理不放心。
5、企业当年有利润,但利润太低,与收入和资产不匹配。
今天关于企业需要一个税务顾问么,聘请税务顾问的必要性的相关资讯就为大家介绍到这里,大家看完以后有没有什么收获呢,更多关于企业财税筹划公司的资讯请关注白云财税。
参考资料来源1:聘请税务顾问的必要性